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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9475 Data de lançamento: 12/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS E FRALDAS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 93,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS E FRALDAS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 93,30
26/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15947 93,30
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862471 PAGTO. REF. EMPENHO 9475/2017 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 93,30
TOTAL 93,30 93,30 93,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.