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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9495 Data de lançamento: 12/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POLÍGRAFO IMPRESSO E ENCADERNADO PARA USO NA SECRETARIA. 0,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POLÍGRAFO IMPRESSO E ENCADERNADO PARA USO NA SECRETARIA. 375,00
29/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9668 375,00
11/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901461 PAGTO. REF. EMPENHO 9495/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.