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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CCK COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9503 Data de lançamento: 12/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Setor de Saude Auxilios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: bebedouro
Fonte de Recurso: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº168/2017. 548,90 1.646,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº168/2017. 1.646,70
27/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1880 1.646,70
07/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9503/2017 CCK COMERCIAL EIRELI - 86476 1.646,70
TOTAL 1.646,70 1.646,70 1.646,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.