Município de O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9526 Data de lançamento: 13/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1154 E 54 3383-1561 COM VENCIMENTO EM 14/09/17. 0,00 227,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1154 E 54 3383-1561 COM VENCIMENTO EM 14/09/17. 227,66
13/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 227,66
18/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862310 PAGTO. REF. EMPENHO 9526/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 227,66
TOTAL 227,66 227,66 227,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.