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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9554 Data de lançamento: 14/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 19,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 19,99
26/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 054767 19,99
19/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853505 PAGTO. REF. EMPENHO 9554/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 19,99
TOTAL 19,99 19,99 19,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.