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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9565 Data de lançamento: 14/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 8,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 8,72
23/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 49 8,72
29/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005601 PAGTO. REF. EMPENHO 9565/2017 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 8,72
TOTAL 8,72 8,72 8,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.