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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELENITA NATALICA GEHM DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9583 Data de lançamento: 14/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA 17/07/2017. 0,00 64,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA 17/07/2017. 64,65
26/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16503472 64,65
30/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863597 PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2017 ELENITA NATALICA GEHM DOS SANTOS - 65611 64,65
TOTAL 64,65 64,65 64,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.