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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 959 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR DE CORTAR GRAMA. 0,00 2.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA E TRATOR DE CORTAR GRAMA. 2.730,00
07/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.126.421 2.730,00
14/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005150 PAGTO. REF. EMPENHO 959/2017 JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 2.730,00
TOTAL 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.