| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 9652 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS -MG PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CONTRIBUINTES. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS -MG PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CONTRIBUINTES. | 140,00 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 26/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863589 PAGTO. REF. EMPENHO 9652/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||