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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9659 Data de lançamento: 18/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9091 DE AQUISIÇÃO DE VASOS PARA A RECEPÇÃO DO CRAS. 0,00 127,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2017 VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9091 DE AQUISIÇÃO DE VASOS PARA A RECEPÇÃO DO CRAS. 127,50
21/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 011241 127,50
06/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9659/2017 MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 127,50
TOTAL 127,50 127,50 127,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.