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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9671 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO. 300,00
30/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20171077 300,00
04/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863535 PAGTO. REF. EMPENHO 9671/2017 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.