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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 9679 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3290.22.99.00.00.00 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. INSS NF 2168 CONPASUL TP 03/2015. 0,00 581,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 VALOR REF. INSS NF 2168 CONPASUL TP 03/2015. 581,58
19/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 581,58
22/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9679/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 581,58
TOTAL 581,58 581,58 581,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.