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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 976 Data de lançamento: 15/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO CHATO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO CHATO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 420,00
07/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.135.747 420,00
15/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853266 PAGTO. REF. EMPENHO 976/2017 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.