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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9778 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGA DE GAS P13 P/ USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EM PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGA DE GAS P13 P/ USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EM PONTÃO DOS MANECOS. 75,00
26/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16078 75,00
01/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853522 PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2017 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.