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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9821 Data de lançamento: 26/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 06/2017. 0,00 995,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 06/2017. 995,60
26/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 941 995,60
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322 PAGTO. REF. EMPENHO 9821/2017 SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 995,60
TOTAL 995,60 995,60 995,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.