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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 985 Data de lançamento: 15/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Transferências
Projeto / Atividade: RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
Conta de Despesa: 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO
Natureza da despesa: DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DEVOLUÇÃO RELATIVO PEATE/RS TRANSPORTE ESCOLAR 2016. 0,00 1.459,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2017 VALOR REF. DEVOLUÇÃO RELATIVO PEATE/RS TRANSPORTE ESCOLAR 2016. 1.459,27
15/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.459,27
24/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 985/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 1.459,27
TOTAL 1.459,27 1.459,27 1.459,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.