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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9872 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PREVENTIVOS NO MÊS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PREVENTIVOS NO MÊS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 80,00
06/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5948 80,00
13/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000522 PAGTO. REF. EMPENHO 9872/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.