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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9885 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRO TRABALHADO PARA FAIXA DE SEGURANÇA EM VIA URBANA. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRO TRABALHADO PARA FAIXA DE SEGURANÇA EM VIA URBANA. 320,00
24/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16635525 320,00
01/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001357 PAGTO. REF. EMPENHO 9885/2017 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.