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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10276 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PELA SECRETARIA. 0,00 57,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PELA SECRETARIA. 57,68
18/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3219 57,68
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006076 PAGTO. REF. EMPENHO 10276/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 57,68
TOTAL 57,68 57,68 57,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.