Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10357
Data de lançamento:
26/09/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9843 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA E PARA AS AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO NA UBS GERARDO BARBOSA.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9843 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA E PARA AS AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO NA UBS GERARDO BARBOSA.
200,00
26/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 122
200,00
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2018
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.