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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE NICOLODI DA SILVA SONDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10435 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 01,02,11,16,17,21/10 E 26/11/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES PROMOVIDO PELA 6ª CRS. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 01,02,11,16,17,21/10 E 26/11/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÕES PROMOVIDO PELA 6ª CRS. 175,00
17/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 75,00
17/12/2018 EMPENHADO A MAIOR HOUVE MUDANÇAS NOS DIAS DE CURSO (DE 7 PARA 3 DIÁRIAS) -75,00
17/12/2018 EMPENHADO A MAIOR -25,00
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10435/2018 JAQUELINE NICOLODI DA SILVA SONDA - 86242 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.