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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10502 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO, FOLHAS TIMBRADAS, ORDENS E ENVELOPES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 VALOR REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO, FOLHAS TIMBRADAS, ORDENS E ENVELOPES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 992,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11289 992,00
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000191 PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2018 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 992,00
TOTAL 992,00 992,00 992,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.