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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10623 Data de lançamento: 05/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 20 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. 0,00 5.231,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2018 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 20 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. 5.231,60
08/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 29 5.231,60
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10623/2018 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 5.231,60
TOTAL 5.231,60 5.231,60 5.231,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.