Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10708 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAD PARA MANTUENÇÃO DE PORTAS DO CRAS. |
0,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAD PARA MANTUENÇÃO DE PORTAS DO CRAS. |
152,00 |
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11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 75726 ; 75725 |
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152,00 |
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17/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852313
PAGTO. REF. EMPENHO 10708/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
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152,00 |
TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.