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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10726 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018. 0,00 3.349,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018. 3.349,68
06/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
06/11/2018 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -2.651,83
12/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10726/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
22/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 279,14
10/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10726/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 279,14
29/01/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 279,14
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10728/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FATURA 708780/729392 COPREL TELECOM LTDA - 86618 279,14
TOTAL 697,85 697,85 697,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.