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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10729 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO MARAVALHA,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE ATENDIMENTO LUIZ PARIZOTTO,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018. 0,00 4.174,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO MARAVALHA,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE ATENDIMENTO LUIZ PARIZOTTO,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018. 4.174,92
06/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 173,96
06/11/2018 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -3.305,14
12/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10729/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 173,96
22/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 347,91
10/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10729/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 347,91
29/01/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 347,91
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10728/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FATURA 708780/729392 COPREL TELECOM LTDA - 86618 347,91
TOTAL 869,78 869,78 869,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.