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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10776 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA EMF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA EMF IMACULADA CONCEIÇÃO. 130,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021316486 130,00
01/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862884 PAGTO. REF. EMPENHO 10776/2018 FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME - 86812 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.