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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10783 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS HOSPEDADOS EM ESPUMOSO PARA O FESTIVAL MUNDO EM DANÇA. 0,00 2.373,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS HOSPEDADOS EM ESPUMOSO PARA O FESTIVAL MUNDO EM DANÇA. 2.373,17
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8320 2.373,17
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006131 PAGTO. REF. EMPENHO 10783/2018 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 2.373,17
TOTAL 2.373,17 2.373,17 2.373,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.