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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10893 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/10/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE E-SOCIAL. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/10/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE E-SOCIAL. 50,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13811 ; DANFE 3/112931 50,00
19/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901737 PAGTO. REF. EMPENHO 10893/2018 PAULA GUIMARAES SIQUEIRA - 82546 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.