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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10971 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA E GEMA LANER GHISLENI. 0,00 1.179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA E GEMA LANER GHISLENI. 1.179,00
18/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 19420 1.179,00
30/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10971/2018 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 1.179,00
TOTAL 1.179,00 1.179,00 1.179,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.