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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11038 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº101. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 VEÍCULO Nº101. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 80,00
18/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021434086 80,00
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000194 PAGTO. REF. EMPENHO 11038/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.