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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA DATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11076 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETORES DE PESSOAL, JURÍDICO, PROTOCOLO, IDENTIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS E GABINETE DO SECRETÁRIO, 170,00 1.700,00
1.00 E LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA O SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018 167,00 167,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETORES DE PESSOAL, JURÍDICO, PROTOCOLO, IDENTIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS E GABINETE DO SECRETÁRIO, E LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA O SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018 1.867,00
19/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.867,00
25/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901730 PAGTO. REF. EMPENHO 11076/2018 TELEFONICA DATA S/A - 87123 1.867,00
TOTAL 1.867,00 1.867,00 1.867,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.