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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11083 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE FECHAMENTO DE ESTRADA PARA CONCRETAGEM DA PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE FECHAMENTO DE ESTRADA PARA CONCRETAGEM DA PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS. 100,00
19/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11530 100,00
07/12/2018 Pagamento de Empenho 11083/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.