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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENISE SILVEIRA VARGAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11137 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12,13,14 DE OUTUBRO PARA A FEIRA EXAPIEC. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11,12,13,14 DE OUTUBRO PARA A FEIRA EXAPIEC. 2.250,00
24/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 2.250,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000293 PAGTO. REF. EMPENHO 11137/2018 DENISE SILVEIRA VARGAS ME - 78734 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.