Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11179 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 04,05,06,07,08/11/2018. 0,00 733,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 04,05,06,07,08/11/2018. 733,82
24/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 41 733,82
29/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11179/2018 AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME - 81041 733,82
TOTAL 733,82 733,82 733,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.