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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11189 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº65. 0,00 79,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº65. 79,50
24/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1721 20,00
24/10/2018 EMPENHADO A MAIOR -59,50
28/12/2018 Pagamento de Empenho 11189/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.