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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11243 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Desenvolvimento Rural
Função: Agricultura
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 0,00 1.732,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 1.732,88
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 1.732,88
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária 5,04
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária 97,03
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária 110,90
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária 194,94
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Departamento de Inspeção Sanitária 764,61
31/10/2018 Pagamento de Empenho 11243/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,36
TOTAL 1.732,88 1.732,88 1.732,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 25/10/2018 5,04 Lançada
INSS- PROPRIO 25/10/2018 97,03 Lançada
INSS- PROPRIO 25/10/2018 110,90 Lançada
INSS- PROPRIO 25/10/2018 194,94 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE 25/10/2018 764,61 Lançada
TOTAL   1.172,52