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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 11369 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 0,00 1.529,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 1.529,80
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 1.529,80
20/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011369/2018 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 1.529,80
TOTAL 1.529,80 1.529,80 1.529,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.