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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 11523 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 0,00 264,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 264,96
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 264,96
20/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011523/2018 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 264,96
TOTAL 264,96 264,96 264,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.