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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11537 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 76 0,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 76 470,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 191 470,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021521122 470,00
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 191 470,00
25/10/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -470,00
25/10/2018 Liquidado indevidamente -470,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864068, 864067 PAGTO. REF. EMPENHO 11537/2018 EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.