Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LARISSA G KELLERMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11562 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
1.413,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
1.413,54 |
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25/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30961; 1/30962; 1/30963; 1/30973; 1/30972; 1/30971; 1/30970; |
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1.413,54 |
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01/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863981, 863980
PAGTO. REF. EMPENHO 11562/2018
LARISSA G KELLERMANN - 64448 |
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1.413,54 |
TOTAL |
1.413,54 |
1.413,54 |
1.413,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.