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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGATHA QUIMICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11622 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: MATERIAL DECORAÇÃO NATAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2018. 0,00 5.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2018. 5.840,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2/2152 5.840,00
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901735 PAGTO. REF. EMPENHO 11622/2018 AGATHA QUIMICA LTDA - 87829 5.840,00
TOTAL 5.840,00 5.840,00 5.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.