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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11628 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA USO NOS TRABALHOS DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 179,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA USO NOS TRABALHOS DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 179,80
07/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/34876 179,80
12/11/2018 Pagamento de Empenho 11628/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,80
TOTAL 179,80 179,80 179,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.