Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11682 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº194/2018. |
0,00 |
16.982,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº194/2018. |
16.982,95 |
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31/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21621532; 890/21622517; 890/21623827; 890/21624315; |
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16.982,95 |
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09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11682/2018
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
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16.982,95 |
TOTAL |
16.982,95 |
16.982,95 |
16.982,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.