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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. 0,00 145,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. 145,75
12/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 68876 145,75
15/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853619 PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2018 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 145,75
TOTAL 145,75 145,75 145,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.