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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11736 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE INTERNO PARA USO DA SECRETARIA. 0,00 1.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 VALOR REF. PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE INTERNO PARA USO DA SECRETARIA. 1.970,00
22/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/11398 1.970,00
05/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11736/2018 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 1.970,00
TOTAL 1.970,00 1.970,00 1.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.