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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11751 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DESPESA DE FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 VALOR REF. DESPESA DE FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 40,00
08/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 138063 40,00
22/11/2018 Pagamento de Empenho 11751/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.