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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11762 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Setor de Saude Auxilios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2017. 0,00 1.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2017. 1.220,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26 1.220,00
19/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11762/2018 LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME - 86873 1.220,00
TOTAL 1.220,00 1.220,00 1.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.