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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11765 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NAS EMEFS ALEXANDRE TRAMONTINI E ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. 240,00
01/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21621159 240,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863028 PAGTO. REF. EMPENHO 11765/2018 LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.