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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 11813 Data de lançamento: 05/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 0,00 4.674,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2018 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 21 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 4.674,60
05/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 170 4.674,60
13/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000586 PAGTO. REF. EMPENHO 11813/2018 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 4.674,60
TOTAL 4.674,60 4.674,60 4.674,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.